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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 分享時候:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

付出

工程

預算數

頂目

預算數

一、普通公益性費用預算財政支出捐款純收入

375.84

一、正常通用貼心服務支出費用

 

二、國家性投資基金成本預算民政捐款盈利

 

二、國際關系結余

 

三、國家股金融資本經營管理決算財政性捐款利潤

 

三、國防安全收入支出

 

四、領導補貼金年收入

 

四、公用設施的安全收入支出

 

五、事業心個人收入

 

五、培養教育支出

 

六、運作個人收入

 

六、數學能力付出

 

七、附屬方繳納盈利

 

七、傳統藝術休閑旅游休育與傳媒業開支

 

八、別的盈利

 

八、生活安全保障和找工作結余

26.42

 

 

九、衛生情況健康的支出費用

279.06

 

 

十、節能節能減排節能減排經費支出

 

 

 

11、新農村平臺費用

 

 

 

十三、農業和林業水收支

 

 

 

十五、流量運載花費

 

 

 

十四、能源勘查化學工業數據等其他支出

 

 

 

十四、商業樓服務性業等教育支出

 

 

 

16、互聯網金融付出

 

 

 

十二、經濟援助另外地方費用支出

 

 

 

十九、自動信息海洋生物形象等經費支出

 

 

 

第十九、公寓房的保障花費

69.07

 

 

20、油糧廢舊物資存量費用

 

 

 

二國慶、國家投資基金加盟預決算收入支出

 

 

 

二第十二、傷害防制及應急救援標準化管理收入支出

 

 

 

二第十五、一些結余

 

 

 

20四、抗疫有點國債制定的支出費用

 

上年個人收入累計

375.84

年初收入支出累計數

374.56

的使用非財政資金捐款節余

 

節余計算

 

年末結轉和余額

 

年底結轉和盈余

1.28

合計

375.84

總共

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

業務

年初薪資總計

財政資金補貼款收入水平

上級部門補帖薪水

衛生事業純收入

合作經營收入水平

附屬方上交國家收入來源

其他凈收入

實用功能總類
項目商品編碼

課程名號

總金額

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

市場保駕護航和畢業生就業其他支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政機關教育事業廠家社會養老保險總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  工商登記參公廠家總體醫療安全安全激費撥出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  市直機關事業發展的單位角色年金繳付花費

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛生防疫健康生活其他支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政事務事業有成機關單位醫療保障

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  財政院校診療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫對象圖片醫療設備

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  其他的優撫人群醫藥收入支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療保健有效保障了服務管理事物

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政訴訟行駛

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  通常行政機關菅理事物

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

房屋確保收入支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

住宅房改制結余

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  公房房貸公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房貸款補貼費

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

新項目

本年度其他支出總計

基本上收支

品牌花費

上交國家上級部門花費

經驗性支出

對所屬機關單位補貼金收入支出

基本功能劃分類別
會計分類標識號

學科分類

總金額

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會中得到保障和專業教育其他支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

人事部門創業公司的社區養老總支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  行政企業單位人事企業單位首要社會社保費費用保險費用繳付付出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機關行業組織行業組織崗位年金交款總支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

衛生管理綠色健康教育支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政處參公行業整形

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政管理方醫療服務

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫喜歡的人醫療機構

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  另外的優撫人醫療服務付出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

診療保障機制治理公共事務

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政管理作業

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  基本行政控制控制事物

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

租賃房安全保障其他支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

公寓房改制費用

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  房間住房基金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  挑選心儀的房子國家補貼

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

撥出

新項目

結算的時候數

好項目

累計

基本上公共信息成本預算不需要審批

國家性基金投資概預算民政審批

國家投資者加盟概預算財務付款

一、通常情況共同成本預算財政性捐款

375.84 

一、一般來說公共信息服務培訓其他支出

 

 

 

 

二、政府部性新基金預算表財政部門付款

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

三、國有控股資本投資管理概預算財政部門撥付

 

三、國防科技教育支出

 

 

 

 

 

 

四、公益性健康安全花費

 

 

 

 

 

 

五、育兒教育費用支出

 

 

 

 

 

 

六、科學有效技巧收支

 

 

 

 

 

 

七、歷史文化休閑旅游休育與影視傳媒教育支出

 

 

 

 

 

 

八、社會發展有效保障了和畢業生就業費用支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、清潔健康的花費

279.06

279.06

 

 

 

 

十、能源管理健康支出費用

 

 

 

 

 

 

國慶、縣域區域結余

 

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

 

第十三、道路公路運輸結余

 

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查工業新信息等結余

 

 

 

 

 

 

15、工業功能業等花費

 

 

 

 

 

 

第十五、銀行業支出費用

 

 

 

 

 

 

十二、協助同一地收支

 

 

 

 

 

 

二十、自然而然信息海上氣象局等付出

 

 

 

 

 

 

第十九、公寓房基本保障收入支出

69.07

69.07

 

 

 

 

第二十、糧油加工物質自給率其他支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有土地資本投資運營概算其他支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、災情預防及應急處置工作管理收支

 

 

 

 

 

 

二第十五、任何收支

 

 

 

 

 

 

三十五四、抗疫特殊國債分配的教育支出

 

 

 

 

上年工資收入合計數

375.84 

年初其他支出合計數

374.56

374.56

 

 

本年財政性捐款結轉和節余

 

年終財政性捐款結轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、通常共公項目預算財政局撥付

 

 

 

 

 

 

二、當地政府性投資基金概算財政支出付款

 

 

 

 

 

 

三、國家投資者開預決算財政部門撥付

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

總額

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

產品

總金額

核心花費

品牌付出

技能細分

幾個會計科目編號規則

項目名號

208

世界有效保障和就業創業撥出

26.42

26.42

0.00

20805

行政事務衛生事業方醫養費用支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  部門事業有成單位名稱核心養老服務人壽保險網上繳費費用

17.71

17.71

0.00

2080506

  政府部門參公行業專業年金繳付費用

8.71

8.71

0.00

210

環衛良好付出

279.06

212.31

66.76

21011

行政管理參公標準醫藥

11.28

11.28

0.00

2101101

  人事部門行業整形

11.28

11.28

0.00

21014

優撫相親對象醫院

14.38

0.00

14.38

2101499

  另外優撫人醫疔花費

14.38

0.00

14.38

21015

整形保障機制治理業務

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政事務開機運行

201.03

201.03

0.00

2101502

  一般來說行政標準化管理標準化管理工作

52.37

0.00

52.37

221

住宅房后勤保障費用

69.07

69.07

0.00

22102

租賃房教育體制改革經費支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  自建房北京公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補貼費

41.26

41.26

0.00

預估合計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟實惠劃分類別考試科目代碼

學科稱謂

部門預算數

經濟發展分類整理

會計科目編碼查詢

項目各稱

預算數

301

月薪福利待遇費用

291.96

302

商品種類和服務質量費用支出

15.84

30101

  大體年薪

41.53

30201

  企業辦公費

8.58

30102

  經費補貼款

127.95

30202

  印刷類費

 

30103

  獎勵金

28.12

30203

  咨詢公司費

 

30106

  飯食補助費費

7.68

30204

  辦理手續期

 

30107

  績效考核公資

 

30205

  有水費

 

30108

部門工作企業單位基本上醫養保險服務繳納

17.71

30206

  電價

 

30109

職業分析年金交費

8.71

30207

  郵電通信費

0.02

30110

營業員總體醫療衛生保險費用繳納費用

11.28

30208

  保暖費

 

30111

公務活動員治療經濟補貼激費

 

30209

  物業公司管理方法費

 

30112

另外當今社會服務保障交款

1.42

30211

  出差補貼

1.23

30113

公房公積金貸款

27.81

30212

  因公回國(境)管理費

 

30114

社區藥費

 

30213

  維修部(護)費

 

30199

  一些底薪活動付出

19.75

30214

  租費費

 

303

對個人的和家的補帖

 

30215

  會議觸屏費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓課程費

1.17

30302

  退休年齡費

 

30217

  國家公務接待客人費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專門用的原工費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝折舊費費

 

30305

  生存補助款

 

30225

  專門的燃料油費

 

30306

  救濟款費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  醫療衛生費補帖

 

30227

  委托代理保險業務費

 

30308

  資助金

 

30228

  企業工會事業費

2.89

30309

  嘉獎金

 

30229

  好處費

0.6

30310

每個人農業科技生產的政府補貼

 

30231

  因公租車運營養護費

 

30311

  代繳市場安全費

 

30239

  許多交通銀行花費

 

30399

  另一對個和家的補助金

 

30240

  稅金及擴展成本費用

 

 

 

 

30299

  另一個菜品和服務質量開支

0.3

 

 

 

310

資金性支出費用

 

 

 

 

31001

  快裝鋼結構建筑設施購建

 

 

 

 

31002

  企業辦公機 添置

 

 

 

 

31003

  專門主設備采購

 

 

 

 

31007

  資訊網路及PC軟件租賃費版本更新

 

 

 

 

31013

  公務接待用車的新購

 

 

 

 

31019

  另一出行平臺添置

 

 

 

 

31021

  古物和陳列方面品置辦

 

 

 

 

31022

  無型財產購進

 

 

 

 

31099

  別的資產投資性費用

 

技術人員接待費加總

291.96

公供勞務費累計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

似的共公成本預算國庫付款“三公”經費

合計數

因公出國留學

(境)費

公務接待出行租賃費及工作系統維護費

公務接待處接待處費

小計

公務接待使用車

置辦費

公務活動小二租車

啟用保障費

估算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

費用數

預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

好項目

年終結轉和余額

當年度薪資收入

年初收入支出

年底結轉和

盈余

作用分類別專業科目簡碼

考試科目明稱

總金額

 

 

累計

關鍵教育支出

內容費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

期初結轉和余額

上年收益

上年撥出

年尾結轉和節余

功能模塊種類科目必代碼

項目標題

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

股本欠債現象表

 

 

公司的:百萬元

 

個數

使用價值

本年數

年終數

期初數

年底數

一、股權總金額

——

——

18.93

29.77

   (一)流入債務

——

——

0.77

2.21

   (二)進行固定資本

——

——

18.74

35.92

꧃          表中:1.房源(平方和米)

 

 

 

 

🅘                2.通用版設配(臺/套/輛)

 

 

 

 

♎                     這之中:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

𒐪                                 尋常國家公務車輛租賃

 

 

 

 

🌟                                 聯合執法值崗使用車

 

 

 

 

ꦍ                                 特殊職業技藝私家車

 

 

 

 

🎉                                 的出行用車

 

 

 

 

ꦿ                   (2)價格20萬元以上的統一設配(不標來往車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

♛                    中間:市場價30萬元左右專用箱設施

 

 

 

 

               4.其他固定資產

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🌱        減:積攢累計折舊及減值工作

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0.58

8.35

   (三)持久股權質押成本

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   (四)短期國債股權投資

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   (五)在建項目過程

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   (六)隱匿資金

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ꦕ        減:合計攤銷

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   (七)另一個資金

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二、負債率總計

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0.97

1.45

三、凈固定資產自動求和

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17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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