重慶市松江區精神實質清潔衛生基地
2018年中行業部門預算
目 錄
一是一部分 西安市松江區心理公共衛生機構概貌
一、最主要的權責
二、培訓組織架構成
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、使收入開支預算總表
二、薪資收入預算表
三、付出預算表
四、財政撥出付款工資撥出預算總表
五、般公眾概預算財政資金付款結余部門預算表
六、普通通用概算財務審批主要收入支出預算表
七、尋常公共服務預算表財務付款“三公”資金投入及政府部門使用資金投入付出預算表
八、以政府性母基金項目預算財政廳付款總支出結算的時候表
九、財產過負債的實際情況報告
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
四號區域 動詞釋意
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 最主要工作職責
🤡松江區神經什么環衛學中心點是神經什么環衛學技術大醫院,主要是考證掛靠神經什么病技術、神經什么術后康復技術、社群防范技術、臨床實踐藥理藥理研究護理心里問題技術的初步判斷治愈方法;麻醉師科(限改善電抽動治愈方法);醫學研究正規的考驗科:臨床實踐藥理藥理研究護理體液、血中技術、臨床實踐藥理藥理研究護理微生物學技術學技術、臨床實踐藥理藥理研究護理檢查是否考驗技術、臨床實踐藥理藥理研究護理免疫系統、血清學技術;醫學研究正規的影相科等初步判斷技術;產品項目核心準則是盡心盡職盡責為我區各各個鄉鎮的神經什么自身者產品項目,體現及時的治愈方法,大力加強和預防,更加完善統計分析做工作。
二、公司設置成
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有設備,分為:企業辦公室室、結合的保障科、醫政科、保養部、以防科、財務部門科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018年末利潤收支預算總表
企事業單位:萬的大寫
營收 |
支出費用 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、財務付款創收 |
3640.94 |
一、通常情況下公眾服務項目教育支出 |
|
在當中:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算不需要撥付 |
2.71 |
二、外交史費用 |
|
二、上司補貼費薪資 |
|
三、國防軍事性支出 |
|
三、事業凈收入 |
3959.92 |
四、公共性健康安全結余 |
|
四、加盟純收入 |
|
五、幼小銜接開支 |
0.10 |
五、附帶廠家上交工資收入 |
|
六、科學合理枝術支出費用 |
|
六、另外的使收入 |
454.24 |
七、人文精神體育乒乓球與傳煤支出費用 |
|
|
|
八、社會的保護和就業創業付出 |
590.91 |
|
|
九、醫療環保環保與準備生孩教育支出 |
6134.61 |
|
|
十、節能低能耗低能耗撥出 |
|
|
|
11、城鄉居民居委會費用 |
2.71 |
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
第十五、出行運輸管理花費 |
|
|
|
十四、市場勘查資訊等經費支出 |
|
|
|
十六、商業性的工作業等總支出 |
|
|
|
第十六、金融創新收支 |
|
|
|
十八、協助另外的地區教育支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋生物景象等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房維護教育支出 |
60.88 |
|
|
第二十、糧油食品物資采購貯備經費支出 |
|
|
|
二五一、另外其他支出 |
|
年初個人收入總計 |
8055.10 |
上年花費總計 |
6789.21 |
用事業心股權基金補上結余差額 |
|
節余調整 |
1116.68 |
今年初結轉和節余 |
582.94 |
歲末結轉和節余 |
732.15 |
總共 |
8638.04 |
共計 |
8638.04 |
2018一年度個人收入部門預算表
行業:70萬
好項目 |
年初年收入合計數 |
財政部門捐款效益 |
上級領導補貼使收入 |
事業上工資 |
運作工資收入 |
附屬醫院企事業單位上交國家收錄 |
其他的收錄 |
||||
功能分類 |
課程稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
社會發展保駕護航和就業創業撥出 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業部門離提前退休 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企事業院校常見社區養老商業險繳納支出費用 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關的單位事業上的單位職業選擇年金網上繳費經費支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生管理與計劃方案計生 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
名辦機構 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
精神抖擻病寵物醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
公開環衛 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故共公環衛工作方案 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應激處置公共服務清潔衛生的事件應激補救 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他共同安全總支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業標準治療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企事編治療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化街道費用支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區基本配制配建費及匹配督查通知資產收入水平設置的費用 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它的成市基礎知識服務設施模塊化費合理安排的花費 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了花費 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018第四季度開支竣工決算表
組織:百萬元
頂目 |
年初收入支出累計 |
主要經費支出 |
品牌開支 |
上交上級部門支出費用 |
加盟收支 |
對復屬標準補貼申請書付出 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接總支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個的教育經費支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的教育培訓經費支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保護和工作費用支出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事企企業離退職 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關教育事業的單位教育事業的單位基本的養老生活保障交款支出費用 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事的單位崗位年金激費收支 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生學與記劃發育 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校醫院醫生 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
思想病醫院口腔科 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性干凈衛生 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公用衛生管理專頂 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發性公共信息衛生防疫致死案救急外理 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
的公開安全衛生費用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的企事編醫療器械 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業機關單位社區醫療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮片區付出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
成市基本條件裝置生活設施費及相應的專業外債年收入計劃的性支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外的都市的基礎裝置配套方案費布置的收入支出 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房切實保障性支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新收入支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房房貸公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度目標財務付款薪資結余部門預算總表
廠家:萬余元
收入水平 |
支出費用 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
工作 |
自動求和 |
似的公用設施預算表財政廳撥付 |
區政府性債券決算財政部門撥付 |
一、一般的共公財政廳預算財政廳審批 |
3638.23 |
一、尋常公用服務項目性支出 |
|
|
|
二、人民政府性債卷工程預算國庫捐款 |
2.71 |
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全可靠花費 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓開支 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、科學學技術工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術休育與文化傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界安全保障和人才需求支出費用 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、醫療服務衛生監督與進度表生殖開支 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、節約環保性費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民社區網站收支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
12、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通線輸送費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探勘問題等教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業性的服務項目業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務收支 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其他各地經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局大海氣象預報等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房的保障花費 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
二十五、油糧東西存儲開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、許多費用 |
|
|
|
本年度收益自動求和 |
3640.94 |
上年性支出加總 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
年末財政預算付款結轉和盈余 |
537.26 |
半年度財政資金撥付結轉和余額 |
621.46 |
621.46 |
|
正常公開預決算財務審批 |
537.26 |
|
|
|
|
政府機構性債卷費用財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4178.20 |
總共 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018全年普通通用預算表財務撥付收支結算的時候表
工作單位:來萬
項目 |
累計數 |
一般經費支出 |
內容開支 |
|||
工作類別 題目標識號 |
課程名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育總支出 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
別的幼小銜接費用支出 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別培養花費 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
社會的保證和擇業撥出 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成機關單位離退體 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的機關單位基本的頤養保險金網上繳費花費 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關參公企業單位崗位年金付費收入支出 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
整形干凈與預計二孩 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
名辦大醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
心理病大醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
非常大公共性食品衛生專項督查 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
突然發生公共信息衛生防疫情況突發進行處理 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
另外的公共性環境衛生費用 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
政府部門創業政府部門醫疔 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業醫療衛生 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
往房服務保障付出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
公寓房機構改革收支 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
自動求和 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018當年度尋常公用費用財務捐款基礎撥出預算表
組織:多萬元
工程項目 |
合計數 |
者經費預算 |
公供事業費 |
||
劃算區分 課目商品代碼 |
課程和科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利性費用支出 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
差不多月薪 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼款 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
市直機關參公企事業單位考試大致養老生活保費費 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳納費用 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
企業員工幾乎醫療器械穩定繳納費用 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療政府補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會化有效保障激費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個年薪福利待遇支出費用 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和售后服務其他支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公小二租車啟用服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通配套學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
一些設備和服務保障教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和普通家庭的補助金 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
生命補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農林業加工補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個自己的和家居的經濟補貼撥出 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
充分性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室設配采購 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機器租賃費 |
|
|
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310 |
07 |
個人服務網絡數據及軟件下載購入發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
同一城市交通道具采購 |
|
|
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310 |
22 |
隱形的基金新購 |
|
|
|
310 |
99 |
相關基金性撥出 |
|
|
|
合計數 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018年度目標普遍公共性成本預算國庫審批“三公”專項經費撥出及市直機關工作專項經費撥出撥出預算表
院校:萬多
一樣服務性概預算財政部門補貼款“三公”經費支出 |
企事業單位啟動 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動租車折舊費及運轉費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 租賃費費 |
國家公務公務車 使用費 |
||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
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|
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༒注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018當年度政府機構性資金預算財政性支出審批性支出預算表
單位名稱:多萬元
項目流程 |
加總 |
幾乎結余 |
工程教育支出 |
|||
功用分級 學科商品代碼 |
專業科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
縣域社區服務中心其他支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
中小城市根本的設施配備費及分屬專項計劃政府債務收益規劃的花費 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
別的城市發展基礎性建筑設施搭配費布置的開支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
2.71 |
|
2.71 |
2018第四季度債務過負債的情況發生表 |
||||
|
|
刷卡金額組織:W |
||
|
需求量 |
顏值 |
||
今年初數 |
年尾數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、財產自動求和 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)移動債務 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)固定的股權 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🌠 一般的國家公務租車 |
|
|
|
|
꧅ 城管執法交警執法專車 |
|
|
|
|
ꩵ 防化專業課程技能使用車 |
|
|
|
|
▨ 一些公務車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
🐟 4.許多比較固定固定資金 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
𒊎 減:總共使用攤銷及減值需要準備 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)不斷注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網工程建設 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)無形之中財力 |
—— |
—— |
|
|
♒ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈資本總金額 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于傷害市松江區的精神安全衛生重心2018全年年收入總支出結算的時候整體來說情況報告反映
深圳市松江區奉獻精神健康學校2018🌠年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、對于佛山市松江區精神什么衛生防疫基地2018年終薪資收入結算的時候情況下解釋
本年度ꦏ收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、至于傷害市松江區進取精神公共衛生中心的2018每年支出費用結算的時候前提說明書怎么寫
本年度♒支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、相關佛山市松江區神經健康中心的2018第四季度財政局付款薪資收入花費環境承載力狀態介紹
濟南市松江區的精神環衛中心點2018𓄧年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、并于佛山市松江區精神什么健康咨詢中心2018年終基本上共同財政部門預算財政部門捐款支出費用部門預算狀態表示
(一)尋常服務性費用預算財政性撥付收入支出竣工決算總體設計情況
杭州市松江區神經安全衛生中心局2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)一半共公財務預算財務付款支出費用結算的時候設計時候
成都市松江區精神抖擻衛生學核心2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)一般的公益性概算國庫捐款支出費用結算的時候具體的情況
武漢市松江區精神抖擻環衛平臺2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ꦆ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、診療環境衛生與計劃書計劃生育工作(類)公辦醫療(款)意志病醫療(項)核心廣泛用于:在崗員工的的薪資福利微信費用、商品是服務質量費用、撫恤金、會議室及醫藥機械添置、🌸資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6♍、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7ꦫ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8ꦇ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9♒、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10ꦗ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、介紹武漢市松江區精神實質安全衛生中心點2018每年一樣 公眾工程預算財務審批通常費用支出 預算情況報告闡述
西安市松江區信念衛生監督核心2018꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1𒈔、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
東莞市松江區有精神衛生監督平臺2018年終無“三公”勞務費不需要審批經費支出。
(一)“三公”預備費財政性支出捐款性支出結算的時候總體經濟事情講解。
蘇州市松江區精神抖擻環保平臺2018半年度無“三公”預備費民政審批費用。
(二)“三公”費用不需要審批付出竣工決算具體化事情說明。
成都市市松江區的精神安全衛生中央2018季度無“三公”事業費財政局撥付收支。
八、對於東莞市松江區精神上的清潔中間2018本年度地方政府性投資基金項目預算不需要付款經費支出部門預算具體情況說明
鄭州市松江區精神抖擻安全衛生重心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
𓆉城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、公有資產經驗財政廳預算財政廳審批的情況反映
鄭州市松江區精神力量食品衛生中心局2018財政廳年度無國家股金融資本經驗估算財政廳付款撥出。
十、其他更重要相關事宜的問題說明怎么寫
(一)行政單位執行專項經費撥出狀態
東莞市松江區精神狀態環保平臺2018年末有機物關進行費用支出費用。
(二)政府部購買其他支出時候
昆明市松江區精力干凈衛生心中2018🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)機動車輛、房異常占用量情況發生
蘇州市松江區進取精神干凈重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核的管理現象
😼上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ꦑ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐽一、不需要成本成本預算審批營收:指公司的當年終度從本級不需要成本成本預算地方政府部門提供的不需要成本成本預算審批,是指普通公共性成本成本預算不需要成本成本預算審批和地方政府性母基金成本成本預算不需要成本成本預算審批。
♏二、工作薪資薪資收入水平:指工作標準展開專業業務領域促銷活動內容還有其外掛促銷活動內容提供的薪資薪資收入水平。具體是:醫學薪資薪資收入水平等。
🐻三、經驗效益:指人事單位名稱在的專業渠道活躍內容以及其外掛活躍內容后開始非單獨的會計核算經驗活躍內容選取的效益。
൲四、許多營收:指的單位拿到的除“財政局捐款營收”、“企事業營收”、“營運營收”等之外的營收。通常是:餐廳營收、貸款利息營收等。
五、月初結轉和余額:就是指去年度尚末完成任務、結轉到當年度按相關聯法規接著安全使用的成本。
🥂六、半月度結轉和盈余:指當月度度或從前月度決算安裝、因理性必要條件情況變化不可能按原工作計劃施實,需延時到未來月度按想關規范持續應用的費用。
七、基本性費用:指基層單位為后勤保障平臺常規機器運行、完畢日常崗位崗位目標而再次發生的那項費用。
ꦺ八、品牌收支:指公司為順利完成單一的行政管理崗位任務卡或工作趨勢制定目標,在大體收支除此之外發生的各個收支。
♔九、生產教育開支:指自己事業基層單位在技術專業游戲生活形式及氧化硅游戲生活形式囿于積極開展非獨特成本核算生產游戲生活形式形成的教育開支。
🍷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧒十一月、部門作業事業性費:指行政機關機關企機關事業單位和操作因公員法的管理的事業性機關企機關事業單位動用一樣 公供設施財政資金預算財政資金補貼款設置的通常總總支出中的平時的公供事業性費總總支出。