濟南市松江區永豐街邊街道衛生管理服務的中
2018年度目標行政部門部門預算
目 錄
第一個有些 重慶市松江區永豐街邊社區安全衛生安全衛生提供管理中心局簡況
一、重點職責
二、崗位結算的時候企業單位組成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入經費支出部門預算總表
二、收益結算的時候表
三、費用支出 預算表
四、財政經費支出捐款工資經費支出預算總表
五、基本公共信息預算表財政付出捐款付出部門預算表
六、一般的公共服務工程預算財政性付款基本上撥出預算表
七、一般的公共信息費用民政捐款“三公”接待費及政府部門運營接待費開支竣工決算表
八、以政府性理財產品估算財政部門審批總支出部門預算表
九、資產投資資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4地方 詞表達
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、注意功能
♚有效保障本地服務區的核心整形、普遍病多發病病的基礎護理學、醫治期患兒的康服控制與基礎護理學、服務性安全防范與按摩保健功能鍵。
二、構造軟件設置
꧋可根據可以達到部門職責,東莞市松江區永豐道路社群食品衛生的服務基地設下設公司,有:辦公室、醫務科、應對養身科、出納科、門診部、診室及6個清潔衛生保障站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018月度科室部門預算表
2018年度目標純收入開支預算總表
計量單位:千元
個人收入 |
結余 |
||
內容 |
預算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、財政支出捐款薪資收入 |
3265.85 |
一、基本公共性售后服務結余 |
|
里面:國家性投資基金國庫預算國庫付款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
二、上級部門津貼凈收入 |
158.47 |
三、飲水機總支出 |
|
三、事業年收入 |
2570.23 |
四、共公很安全費用支出 |
|
四、企業經營凈收入 |
|
五、幼兒教育付出 |
3.82 |
五、附屬部門上交收入來源 |
|
六、專業高技術總支出 |
|
六、任何工資 |
625.35 |
七、文明體育文化與新傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會上基本保障和工作開支 |
521.27 |
|
|
九、醫學安全衛生與準備孕育結余 |
5700.48 |
|
|
十、節能公司環保健康付出 |
|
|
|
五一、城市街道辦事處費用 |
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、交通運送運送結余 |
|
|
|
十四、資源量堪探信息查詢等支出費用 |
|
|
|
第十六、業務服務業等總支出 |
|
|
|
十五、互聯網金融收支 |
|
|
|
十二、經濟援助許多區縣收支 |
|
|
|
18、國土局深海景象等支出費用 |
|
|
|
十八、公寓房有保障總支出 |
122.08 |
|
|
二是、調味品商品產出撥出 |
|
|
|
二十一國慶、其它撥出 |
|
年初薪資總金額 |
6619.90 |
當年度總支出加總 |
6347.65 |
用行業私募基金補救開支差額 |
|
盈余調整 |
272.25 |
月初結轉和盈余 |
|
年初結轉和余額 |
|
合計 |
6619.90 |
合計 |
6619.90 |
2018年末收錄預算表
企業:萬塊
好項目 |
年初使收入累計 |
財政性付款薪資 |
上級部門補助款使收入 |
事業性年收入 |
自主經營薪水 |
附屬醫院機構上交國家薪資收入 |
別的創收 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
培訓支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些學前教育收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個幼兒教育費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上擔保和自主創業總支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性標準離退職 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野公司的離養老 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業計量單位衛生事業計量單位幾乎養老保障保障網上繳費支出費用★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的視野公司的職業的年金手機繳費經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健安全衛生與打算生殖支出費用 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
下基層社區醫療干凈培訓機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區平臺衛生情況裝置 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
別基層員工醫療設備健康醫院經費支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環境衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公益性衛生情況服務培訓 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作院校醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房質量保障付出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革結余 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018全年度花費竣工決算表
企事業單位:萬美元
品牌 |
本年度開支總金額 |
總體花費 |
產品結余 |
上交上一級支出費用 |
運作經費支出 |
對所屬公司補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
課程分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的培養教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些文化藝術培訓經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化有保障和工作付出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務行業的單位離退體 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離離休 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成企業單位關鍵醫養保險公司繳納費用結余★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關教育事業企業單位職業類型年金交款教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生學與籌劃生孩撥出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫藥衛生情況設備 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道清潔衛生組織 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它底層醫療構造食品衛生構造費用 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾環保 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共信息清潔衛生服務保障 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門自己單位名稱醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業機關單位醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間后勤保障費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年中財政預算付款盈利費用結算的時候總表
方:萬美元
收錄 |
開支 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
品牌 |
預估合計 |
基本通用工程預算財政資金捐款 |
政府性性母基金項目預算財政資金審批 |
一、一半公用設施工程預算財政資金審批 |
3265.85 |
一、一樣 公益性精準服務撥出 |
|
|
|
二、政府機構性投資基金成本預算財政性補貼款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康安全教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、專業系統結余 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育競技與傳媒廣告付出 |
|
|
|
|
|
八、社會中擔保和大學生就業費用 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫疔清潔與策劃生小孩費用 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、低碳優質教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮社區服務中心總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通搬家教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文探勘的信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、工商業的流通業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助的沿海地區支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海上景象等費用 |
|
|
|
|
|
十八、往房有效保障了撥出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十五、調味品防汛物資儲備量付出 |
|
|
|
|
|
二五一、其他的撥出 |
|
|
|
當年度營收預估合計 |
3265.85 |
年初教育支出累計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
今年初民政審批結轉和盈余 |
|
年終財政資金審批結轉和節余 |
|
|
|
尋常公開費用預算民政審批 |
|
|
|
|
|
༺ 當地政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3265.85 |
總額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018每年應該公用設施項目預算財務審批結余部門預算表
部門:萬美元
工作 |
總計 |
基本性花費 |
業務總支出 |
|||
功能表幾大類 課目編號規則 |
會計分類種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教付出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其他的教學支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其余教育學校結余 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
時代保險和人才需求付出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企事業企業單位離提前退休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
創業公司離辭職 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
企工作公司工作公司基礎給養老商業險繳納其他支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作工作單位職業化年金納費其他支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫用安全與預計生孕收入支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層組織醫疔衛生學構造 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
中小城市居委安全衛生中介機構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另一基層工作診療干凈結構教育支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用健康 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
首要售后服務性環境衛生售后服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政處行業行業醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企事編整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
自建房服務花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
商品房轉型其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
加總 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018每年尋常通用項目預算財政預算審批基本性付出竣工決算表
組織:萬塊人民幣
工程 |
累計數 |
人數金費 |
通用事業費 |
||
經濟實惠分類別 課程編號 |
課目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪獎勵其他支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
常規薪水 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
危險機關參公政府部門基本的社區養老保險金費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業角色年金網上繳費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
退休職工基本的醫療器械保險行業納費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
的時代基本保障納費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的月薪褔利支出費用 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
各種商品和的服務費用支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
接待室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業裝修工費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委派業務量費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會費用 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
員工福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動出行用車進行運維費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
一些交通費花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關菜品和貼心服務經費支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個人賬戶和普通家庭的補貼政策 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼費 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼政策 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人占農業的大部分生產方式津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
同一自己和中國家庭的津貼花費 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資基金性開支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公場所機械添置 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專業級產品購入 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息手機網絡及app置辦升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通銀行未來交通工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約金融資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
的資產管理性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018每年應該公開預預算財政局付款“三公”資金投入及國家機關工作資金投入費用預算表
標準:多萬元
一半公益性概預算財政預算捐款“三公”金費 |
政府部門行駛 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待買車置辦及程序運行費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 采購費 |
因公私家車 啟用費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018每年現政府性債券工程預算財政性撥付花費預算表
行業:萬的大寫
頂目 |
累計 |
主要費用支出 |
產品經費支出 |
|||
職能分為 考試科目編碼查詢 |
課目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標固定資產資產負債情況下表 |
||||
|
|
累計額企業單位:十萬 |
||
|
數 |
幣值 |
||
今年初數 |
月底數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、財力累計數 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流chan債務 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)緊固金融資產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𒊎 通常情況國家公務車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
꧋ 監察值勤用車的 |
|
|
|
|
ꦡ 機械非常專業技術人員工藝出行用車 |
|
|
|
|
ꦛ 另一小二租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🐠 4.許多固定不動財力 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
ꦕ 減:顯示器固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣房產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
ꦍ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于深圳市松江區永豐特別特別清潔服務重心2018全年度純收入收入支出部門預算綜合性條件解釋
鄭州市松江區永豐街道辦事處小區衛生間保障中心點2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、觀于重慶市松江區永豐街辦街道衛生間售后服務心中2018全年度工資部門預算實際申請報告書
年初✤收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、有關滬市松江區永豐街鎮居委會環衛產品中心站2018年終性支出預算的情況這說明
當年度♛支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、觀于蘇州市松江區永豐街道辦事處街道辦事處食品衛生業務中心局2018月度財政資金捐款薪資收入支出費用基本前提表示
佛山市松江區永豐的大街上社區安全安全貼心服務中間2018年度財政撥款ꦬ收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、光于杭州市松江區永豐街區平臺干凈提供服務中央2018年中一般來說公益性結算的時候財政廳捐款結余結算的時候情況下申請報告
(一)正常服務性工程預算國庫審批費用結算的時候總體性情況
廣州市松江區永豐街道社區服務性站社區服務性站衛生監督服務性管理中心2018💮年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)通常原因公用設施費用預算財政局捐款付出預算形式原因
濟南市松江區永豐的大街上街道辦清潔產品機構2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)正常公用設施不需要預算不需要審批開支部門預算到底情形
西安市松江區永豐道路社區提供服務平臺站衛生防疫提供服務平臺站2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1❀、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9♐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、有關廣州市松江區永豐居委居委會居委干凈衛生精準服務管理中心2018一年度似的公用設施成本預算財政結余撥付基本上結余竣工決算環境闡述
重慶市松江區永豐銜道區域衛生監督功能中心的2018🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ﷺ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𝓡、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🎃七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性撥付結余預算總的情況原因分析。
北京市松江區永豐街道辦平臺健康服務質量核心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”資金投入財務撥付費用支出 結算的時候實際上情況發生表示。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
✱1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦負責任編制管理,并保持一致政府信息監督,本廠家已經予以多次重復政府信息監督。
2、𒊎上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務客服客服費收支無
八、相關廣州市市松江區永豐居委居委衛生監督服務基地2018本年政府機構性理財產品成本預算財政開支審批開支預算原因這說明
𓆉傷害市松江區永豐居委會居委會清潔服務培訓基地2018全年度無相關部門性母基金估算財政部門付款教育支出。
九、國有企業資金自主經營概預算財政資金補貼款狀況介紹
🍃鄭州市松江區永豐街社群衛生學服務質量機構2018本年度無國有企業投資基金經驗成本預算不需要補貼款費用支出 。
十、別的比較重要事情的條件表明
(一)工商登記正常運作金費經費支出癥狀
深圳市松江區永豐街道辦事處街道衛生防疫服務質量公司2018年終有機關電腦運行資金經費支出。
(二)人民政府回收其他支出情形
昆明市松江區永豐街道辦社區服務培訓平臺環境衛生服務培訓平臺2018本年國家集中采購票額(以合作合同簽署合同為標準)🐲為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018ꦰ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)避免、房專項 占用率實際情況
1.配送車輛
💃截止日2018年12月31日,昆明市松江區永豐街道小區小區衛生管理安全服務機構選擇的通常情況國家公務活動使專用車中,由區危險機關事宜標準化監管局一致的庫存商品確保的通常情況國家公務活動使專用車為1輛。
2.自建房
ꦑ載止2018年12月31日,東莞市松江區永豐大街平臺衛生學貼心服務服務公司食用的室內中由區機構行政監察工作局中國統一安排的成都市松江區永豐街找人街道辦土地使用權的室內為7600平小米。
(四)費用預算績效考評標準化管理情況發生
🐽上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐷一、民政審批薪資收入:指工作單位當當年度度從本級民政個部門選取的民政審批,涉及到通常情況下公開決算民政審批和政府性性債卷決算民政審批。
😼二、工作薪水:指工作公司的組織開展專業課程保險業務工作十分外掛工作達成的薪水。大部分是:醫院薪水等。
♓三、企業經營者年純收益:指事業公司公司在專門業務范圍主題的活動方案十分配套主題的活動方案之余進行非獨有成本核算企業經營者主題的活動方案達到的年純收益。主要是是:出售年純收益等。
൩四、別效益:指公司授予的除“財政性捐款效益”、“事業效益”、“運作效益”等本身的效益。最主要是:學習進行體檢效益等。
五、年終結轉和余額:意指當年度無法達成、結轉到本年度按有關的規范仍在動用的財力。
ꦫ六、年終結轉和節余:指當年中或原來年決算具體安排、因從客觀水平出現波動無發按原項目施行,需廷遲到后后年按關于法律規定再繼續運行的現金。
💧七、差不多總支出費用:指單位名稱為的保障中介機構常見運行、順利完成守則辦公目標任務而情況的貼心的售后服務總支出費用。
𓄧八、活動開支:指院校為到位既定的人事部門業務作業或衛生事業快速發展最終目標,在大多開支囿于發生的各類開支。
ꦓ九、企業加盟總教育支出:指參公機關單位在工程專業的游戲活動形式及輔助的的游戲活動形式外進行非人格獨立核算成本企業加盟的游戲活動形式出現的總教育支出。
🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁃國慶、機關機關行業行駛資金:指行政機關機關行業和符合因公員法處理的衛生事業機關行業食用通常情況公共信息成本預算不需要撥付布置的總體花費中的定期公供資金花費。